新華社北京6月20日電(記者董峻)審計署20日發佈了11戶國有企業2012年度財務收支審計結果公告。截至5月31日,相關企業制定完善規章制度1194項,對190名相關責任人進行了嚴肅處理,其中廳局級幹部32人。
公告顯示,問題主要集中在有的企業執行國家產業結構調整政策不到位;有的企業部分投資項目存在論證不充分、程序不合規的問題;有的企業財務管理不夠規範;有的企業內部管理存在薄弱環節,違法違規問題仍然存在。
2013年,審計署統一組織了對11戶國有企業財務收支審計,審計資產量佔企業資產總額的50%以上。這11戶國有企業包括:中國煙草總公司、中國核工業建設集團公司、中國航天科技集團公司、中國航天科工集團公司、中國船舶工業集團公司、中國兵器裝備集團公司、中國石油天然氣集團公司、中國大唐集團公司、中國海運(集團)總公司、華潤(集團)有限公司和中國冶金科工集團有限公司。
截至5月31日,相關企業制定完善規章制度1194項,對190名相關責任人進行了嚴肅處理,其中廳局級幹部32人。同時,按照審計要求,企業已補繳各項稅款1.78億元,挽回和避免損失32.96億元。對提出的62項審計建議,企業均已採納。下一步,審計署將對企業整改情況進行檢查,並將檢查結果向社會公告。
此外,本次審計查出一些企業的個別人員涉嫌經濟違法違紀線索,審計署已將有關案件線索移送紀檢監察或司法機關立案查處,待查處結案後再予以公告。(完)